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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-11 10:53

你好,是對的,沖銷之前計入管理費用的金額就是了

追問

2017-11-11 11:07

老師  我做的是手工帳14欄明細(xì)賬    那在賬本上登記的時候 直接在貸方登記   后面呢 記錄在對應(yīng)明細(xì)科目的金額

鄒老師 解答

2017-11-11 11:09

你好,你做負(fù)數(shù)分錄,登記在管理費用的貸方就是了 
你之前計入管理費用什么明細(xì),退回就計入這個明細(xì)貸方就是

追問

2017-11-11 11:20

我做的分錄是 借管理費用 袋 現(xiàn)金 現(xiàn)在退錢之后 我做了一個 借現(xiàn)金 袋管理費用      加入對應(yīng)的是福利費  那在貸方填寫完金額之后 在對應(yīng)的明細(xì)科目后面是紅紅字填寫  還是寫個負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-11-11 11:21

你好,明細(xì)科目是貸方正數(shù),或借方負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好,那您需要減少計提,多計提了多少,是200嗎
2020-04-01 21:20:34
你好 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:現(xiàn)金
2019-05-13 15:51:44
借:在建工程 貸:銀行存款 上述事項全部計入在建工程
2017-07-17 12:16:45
可以的
2017-04-28 15:33:33
借:現(xiàn)金 借:管理費用(紅字)
2019-10-08 10:16:46
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