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了當(dāng)
于2023-03-10 08:44 發(fā)布 ??472次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2023-03-10 08:44
同學(xué),你好嗯嗯,可以的
了當(dāng) 追問
2023-03-10 08:45
如果是金額錯了,要沖紅嗎?
小菲老師 解答
同學(xué),你好需要紅沖
還是可以用別的科目
2023-03-10 08:46
管理費用-通行費也可以的
怕銀行存款科目入賬金額是負(fù)數(shù)
2023-03-10 08:47
同學(xué),你好那可以用庫存現(xiàn)金
2023-03-10 08:51
我講詳細(xì)點,上月的通行費是490.5元,用銀行支付的,當(dāng)時分錄:借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5。但這個月發(fā)出錯了,應(yīng)該是,借管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5 貸銀存490.5
2023-03-10 08:52
同學(xué),你好更正分錄借:借管理費用-汽車費用 -40.5借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5
2023-03-10 08:54
我現(xiàn)在要,先紅沖借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5?
同學(xué),你好直接更正差額就行
2023-03-10 08:57
能不能,就做這個分錄,借:管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5 ,貸管理費用-汽車費用490.5
2023-03-10 08:58
哦,我這邊網(wǎng)絡(luò)延遲了的,剛才收到你的回復(fù),我看看
2023-03-10 08:59
同學(xué),你好嗯嗯,好的
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小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 99249 個
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了當(dāng) 追問
2023-03-10 08:45
小菲老師 解答
2023-03-10 08:45
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2023-03-10 08:45
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2023-03-10 08:46
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2023-03-10 08:51
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2023-03-10 08:54
小菲老師 解答
2023-03-10 08:54
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2023-03-10 08:58
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2023-03-10 08:59