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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-10 08:44

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:45

如果是金額錯了,要沖紅嗎?

小菲老師 解答

2023-03-10 08:45

同學(xué),你好

需要紅沖

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:45

還是可以用別的科目

小菲老師 解答

2023-03-10 08:46

管理費用-通行費
也可以的

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:46

怕銀行存款科目入賬金額是負(fù)數(shù)

小菲老師 解答

2023-03-10 08:47

同學(xué),你好

那可以用庫存現(xiàn)金

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:51

我講詳細(xì)點,上月的通行費是490.5元,用銀行支付的,當(dāng)時分錄:借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5。但這個月發(fā)出錯了,應(yīng)該是,借管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5   貸銀存490.5

小菲老師 解答

2023-03-10 08:52

同學(xué),你好
更正分錄
借:借管理費用-汽車費用 -40.5
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:54

我現(xiàn)在要,先紅沖借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5?

小菲老師 解答

2023-03-10 08:54

同學(xué),你好

直接更正差額就行

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:57

能不能,就做這個分錄,借:管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項40.5  ,貸管理費用-汽車費用490.5

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:58

哦,我這邊網(wǎng)絡(luò)延遲了的,剛才收到你的回復(fù),我看看

小菲老師 解答

2023-03-10 08:59

同學(xué),你好
嗯嗯,好的

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