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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-08 18:20

你好 ;“一般自產(chǎn)自銷的話        可抵扣進項稅額=買價×扣除率=買價×9%  ;如果是拿來生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品; 可以加計扣除1% ;合計就是10%的 進項稅哈  

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:21

年初調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品耗用率影響加計進項稅,對多加計進項稅,會計分錄

meizi老師 解答

2023-03-08 18:21

你好; 你什么業(yè)務發(fā)生的 ; 你是什么方法來核算進項稅的  

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:26

例如2022年耗用率用2021年的96% 銷售100萬庫存商品乘以農(nóng)產(chǎn)品耗用率,100萬*96%/1.09*0.09=是加計進項稅,在2022年12月底算出2022年農(nóng)產(chǎn)品實際耗用率95% ,就要調(diào)回多加計的1%的耗用率所產(chǎn)生的進項稅,這個調(diào)整部分應在那個科目里核算

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:27

前面:借方:主營業(yè)務成本

meizi老師 解答

2023-03-08 18:27

你之前加計扣除這個 進項稅的時候 ;是做的那個科目;  就對應去調(diào)整   這個科目即可   

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:30

前面:借方主營業(yè)務成本:920733.94增值稅-進項稅79266.06貸方:1000000

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:32

現(xiàn)在:借方增值稅進項稅78440.37這個調(diào)整數(shù)怎么處理

有毅力的大地 追問

2023-03-08 18:34

是調(diào)整借方;主營業(yè)務成本:-825.69

meizi老師 解答

2023-03-08 18:36

你好;  把這部調(diào)整成本金額;  做借方成本負數(shù)金額即可  

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2018年5月1日之后,按10%抵扣進項稅,在2018年4月30日之前按11%抵扣進項稅。如果是深加工,在生產(chǎn)領用時還可以加計扣除2%
2019-05-06 17:43:08
農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除率是9%,納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算可抵扣的進項稅額.
2019-07-10 11:07:44
一般買賣的農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票金額*10% ,深加工的,在加扣2%
2018-12-23 15:22:58
上午好啊,能截圖看一下您的申報么
2023-05-03 09:41:08
這個的話,是沒有的。有的只是增值稅稅負預警哈
2020-04-14 19:31:36
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