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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-09 10:32

你好,扣繳了就沒有余額的

招力 追問

2017-11-09 10:37

但是因?yàn)橐恢睕]開發(fā)票,所以我不需要太多費(fèi)用.所以每次扣款時(shí),直接借:其他應(yīng)付款-法人  貸:銀行存款   二個(gè)員工的社保一直都是法人直接賬在公賬里的.

鄒老師 解答

2017-11-09 10:39

你好,扣款這話了就沒有余額的

招力 追問

2017-11-09 10:40

我扣繳時(shí)直接沖的其他應(yīng)付款--法人.那我現(xiàn)在如何平這個(gè)賬呢?

鄒老師 解答

2017-11-09 10:41

你好,你之前需要做一筆計(jì)提的計(jì)入借方就是了

招力 追問

2017-11-09 10:45

@鄒老師:那之前全在這個(gè)余額時(shí),現(xiàn)在全計(jì)提在借:其他應(yīng)付款-個(gè)人等社保  貸:什么?

鄒老師 解答

2017-11-09 10:48

你好,管理費(fèi)用等科目

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相關(guān)問題討論
查清楚是什么原因,也有可能是少記提,如果是補(bǔ)計(jì)提
2019-07-02 10:32:39
一、直接改成“其他應(yīng)收款——應(yīng)收個(gè)人社?!边@個(gè)科目進(jìn)行核算,這個(gè)是其他應(yīng)收款進(jìn)行核算 ,不是其他應(yīng)付款科目核算
2020-02-18 19:14:24
不對,你單位繳納之后沒有余額
2019-08-09 15:10:02
你好,需要重分類計(jì)入其他應(yīng)收款
2019-07-18 16:38:37
你好,證明你們多扣了員工社保費(fèi)
2016-12-07 16:28:50
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