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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-08 10:49

首先,應(yīng)在借方記入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在貸方記入應(yīng)付賬款。對(duì)于增值稅特殊發(fā)票,還應(yīng)記入一定的進(jìn)項(xiàng)稅減免額,以及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

無(wú)語(yǔ)的蝸牛 追問(wèn)

2023-03-08 10:49

這種情況下,供應(yīng)商的增值稅是怎么算的?

李老師2 解答

2023-03-08 10:49

增值稅稅費(fèi)由供應(yīng)商自行申報(bào)繳納,學(xué)員需要注意的是,需要準(zhǔn)確記錄增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅率,以及應(yīng)納稅額,以免造成稅費(fèi)的錯(cuò)誤分錄。

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