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無(wú)語(yǔ)的蝸牛
于2023-03-08 10:46 發(fā)布 ??544次瀏覽
李老師2
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-03-08 10:49
首先,應(yīng)在借方記入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在貸方記入應(yīng)付賬款。對(duì)于增值稅特殊發(fā)票,還應(yīng)記入一定的進(jìn)項(xiàng)稅減免額,以及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
無(wú)語(yǔ)的蝸牛 追問(wèn)
這種情況下,供應(yīng)商的增值稅是怎么算的?
李老師2 解答
增值稅稅費(fèi)由供應(yīng)商自行申報(bào)繳納,學(xué)員需要注意的是,需要準(zhǔn)確記錄增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅率,以及應(yīng)納稅額,以免造成稅費(fèi)的錯(cuò)誤分錄。
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李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
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2023-03-08 10:49
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