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雪娃子
于2017-11-08 16:12 發(fā)布 ??807次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-08 16:13
你好,新建 的公司是沒有期初數(shù),根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生做分錄,有期末余額的
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能做借利潤分配未分配利潤代庫存商品再借應(yīng)付賬款代利潤分配未分配利潤嗎
答: 可以的
老師 我期初建賬時有庫存商品跟原材料,最后借方比貸方多,沒法建賬,我把多的金額添到利潤分配未分配利潤里嗎?如果后期利潤分配調(diào)整怎么調(diào)?
答: 是的,后續(xù)發(fā)現(xiàn)期初不對嗎,那沖掉未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我?guī)齑娴纳唐纷隽私鑾齑嫔唐?,貸利潤分配-未分配利潤,我的利潤表怎么還是負數(shù)
答: 利潤表還有其他項目呢。
審計調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應(yīng)該借:利潤分配-未分配利潤貸:庫存商品,還是應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)賬
討論
老師,請問一下,我們是制造業(yè),2021年11銷售了產(chǎn)品-A產(chǎn)品,在2022年8月退回,因不達標,我們又開了發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我們在2022年8月做了銷售退庫,分錄是:借 庫存商品 貸: 利潤分配_未分配利潤 ,我現(xiàn)在結(jié)8月的賬,請問我還需要做哪筆分錄嗎
老師,在嗎,庫存商品數(shù)據(jù)與實際不符合,會影響未分配利潤的數(shù)嗎?
我現(xiàn)在接手公司的內(nèi)外賬都要我做,我首先是把期初的庫存盤點好,借:庫存商品 貸:未分配利潤,然后根據(jù)每月實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做下去。老師我期初應(yīng)該怎么做才好呢?借:庫存商品 貸:未分配利潤,這樣做是否合適呢?
老師,暫估入庫的商品實際收到發(fā)票金額比暫估的低,能否將暫估入庫的直接紅沖掉,銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本不紅沖然后將多結(jié)轉(zhuǎn)的成本直接這樣做,借利潤分配一未分配利潤,貸庫存商品
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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