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于2017-11-03 16:56 發(fā)布 ??1321次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-03 16:57
你好,可以在一起,但是沒有發(fā)票的部分,匯算清繳需要做納稅調(diào)整增加處理的
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2017-11-03 16:59
老師是不是差旅費補貼這一部分可以不用發(fā)票的?
鄒老師 解答
2017-11-03 17:03
你好,補貼是不需要發(fā)票的實報實消就需要全額取得發(fā)票了
2017-11-03 17:05
老師補貼金額有限制嗎??
你好,不超過當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)就可以了
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報銷差旅費,差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細(xì)嗎?還是直接就記入差旅費?
答: 禮品的這個是送客戶的嗎?如果是的話做招待費,其他的可以做差旅費。
員工出差的餐費報銷是不是入差旅費啊
答: 出差話就做差旅費就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出差里的餐費報銷 是記在差旅費里是嗎?
答: 你好,是的,計入差旅費明細(xì)核算的
報銷差旅費填寫的差旅費報銷單上只有出差補貼,和交通費兩項,公司是按發(fā)票報銷,那餐旅費如何填寫在上面
討論
差旅費中的出差補貼,還有餐費報銷的,差旅費報銷單有嘛
員工報銷差旅費,發(fā)票有住宿的,有餐費的,這些都記管理費用-差旅費,行嗎
差旅費報銷中的餐費 能入差旅費嗎 還是要把餐費單獨核算
差旅費中,每人每天補助100元餐費,這100元需要報銷人提供發(fā)票嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-11-03 16:59
鄒老師 解答
2017-11-03 17:03
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2017-11-03 17:05
鄒老師 解答
2017-11-03 17:05