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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-02 14:07

你好;   是的; 如果你申請即征即退的話; ;需要先繳納的  

溫暖 追問

2023-03-02 14:14

那這樣賬套上的應(yīng)交增值稅和報表不一致怎么辦? 應(yīng)該怎么做呢?需要幫我解決下啊

meizi老師 解答

2023-03-02 14:16

你好 ;       你賬上是怎么來做賬的 ; 我看看     ;報表數(shù)據(jù)怎么報的  

溫暖 追問

2023-03-02 14:20

報表數(shù)據(jù)就是一般項目下填一般銷售數(shù)額,即征即退下填即征即的銷售數(shù)額。 就是各自獨立的,但是賬套上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是兩種合并起來算要不要繳納增值稅的;所以老師,有這方面的解決方法么?

meizi老師 解答

2023-03-02 14:24

你好;   你即征即退部分是要退的; 只是先繳納; 后退回來; 你要分別去核算 應(yīng)稅收入; 和即征即退部分的  

溫暖 追問

2023-03-02 16:02

是分別核算,但是賬務(wù)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒法分開的啊,所以就導(dǎo)致賬套和申報表不一致

溫暖 追問

2023-03-02 16:05

比方這月賬套顯示應(yīng)交增值稅是借方金額,不用交稅,但是因為即征即退對應(yīng)的沒有進(jìn)項,所以這部分還是要交稅的?;仡^交稅了之后做分錄又對應(yīng)不起來了

meizi老師 解答

2023-03-02 16:11

你好; 月末的時候;分別去體現(xiàn) ;  即征即退是先繳納; 后返還  ; 其他的應(yīng)稅收入是進(jìn)項稅抵扣來繳納的  

溫暖 追問

2023-03-02 16:14

月末做分錄的時候這樣怎么分開做呢? 因為分錄是一樣的,系統(tǒng)就會自動合并了。要么老師辛苦您給寫下月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊

meizi老師 解答

2023-03-02 16:19

你好;    分別去做科目;   比如即征即退那么
一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入:
  借:銀行存款或應(yīng)收賬款
  貸:主營業(yè)務(wù)收入
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
  二、繳納增值稅時:
  本月上交本月應(yīng)交的增值稅:
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
  貸:銀行存款
  本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅:
  借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸:銀行存款
  三、計提應(yīng)收的增值稅返還:
  借:其他應(yīng)收款
  貸:營業(yè)外收入——政府補助
  四、收到增值稅返還:
  借:銀行存款
  貸:其他應(yīng)收款
 

溫暖 追問

2023-03-02 16:24

老師  您說的這個我能理解,但同期也有一般項目下的銷售,做分錄的時候,銷項稅額就混在一起了呀。

meizi老師 解答

2023-03-02 16:30

你好;   你可以自己單獨做一個表格統(tǒng)計下; 做附件區(qū)分下 ;這樣你好區(qū)分; 別到時  做不清楚的  

溫暖 追問

2023-03-02 16:33

我自己表格可以,但是我這不是想賬套和申報表余額之類的都一致么? 所以你有辦法解決么?或者我再添加二級科目進(jìn)項稅(即征即退)這樣來區(qū)分?

溫暖 追問

2023-03-02 16:39

意思是,我本月一般項目下不需要交增值稅,因為進(jìn)項大于銷項,但是即征即退項目下的銷售需要交增值稅;但是月末我結(jié)轉(zhuǎn)的時候,系統(tǒng)是匯總所有銷項和進(jìn)項對比后,是整體不需要交增值稅的。這就導(dǎo)致,我實際交了增值稅,但是賬套顯示我匯總后不需要繳納增值稅。

meizi老師 解答

2023-03-02 16:44

你好 ;          你做二級科目的話;   你考慮摘要描述清楚 和做附件表格來體現(xiàn) ;    (不嫌麻煩的話; 你可以做明細(xì)科目來處理 ; 我們實際中沒有單獨去設(shè)置明細(xì)科目 因為很麻煩   )

溫暖 追問

2023-03-02 16:49

那不設(shè)置的話,賬套是匯總計算的增值稅,和報表對應(yīng)不起來,會不會引起風(fēng)險

meizi老師 解答

2023-03-02 16:54

你好 ;    你正常的   稅費金額;  這個不會的 ;  我們之前公司是 直接   做一個明細(xì)表 和摘要做清楚就可以的   

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你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
是實際繳納的增值稅額。
2022-05-12 16:11:17
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
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