老師,2022年開過一張出口發(fā)票是0%稅率,2023年紅沖重新開票“免稅” 2023年度紅沖做賬: 1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤) 借:應收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務收入 -100元 2、摘要:出口銷售開票(免稅) 借:應收賬款-某某公司 100元 貸:主營業(yè)務收入 100元 3、摘要:出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本 20元(假如是20) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20元 老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進項數(shù)額轉(zhuǎn)出對不對?麻煩指正,謝謝
溪客
于2023-03-01 16:13 發(fā)布 ??211次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-03-01 16:24
同學你好
是什么會計準則
相關(guān)問題討論

具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47

您好,工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01

你好
工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本*90%)*稅率,=主營業(yè)務收入*稅率-主營業(yè)務成本*90%*稅率=銷項稅額-進項稅額,這里假設主營業(yè)務成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35

可以
2017-03-16 13:20:34

利潤表上主營業(yè)務收入1000 和 主營業(yè)務成本100
2019-05-28 15:14:11
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溪客 追問
2023-03-01 17:04
樸老師 解答
2023-03-01 17:09