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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-30 16:33

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

愛聽歌的星星 追問

2017-10-30 16:44

老師,下邊應(yīng)該還有一筆分錄吧,不然這樣寫后報(bào)表顯示還要交錢

鄒老師 解答

2017-10-30 16:45

你好,針對(duì)稅率差只需要做一筆這個(gè)分錄的

愛聽歌的星星 追問

2017-10-30 16:49

我們公司有筆退稅,我寫的分錄是借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),然后中間差額按照您的分錄。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),老師我是不是那里錯(cuò)了,

鄒老師 解答

2017-10-30 16:50

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
   
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
     
退稅分錄是這樣的

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