
交附加稅,是不是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)的增值部來(lái)交附加稅?印花稅又根據(jù)那個(gè),
答: 交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。
銷(xiāo)項(xiàng)100000,進(jìn)項(xiàng)90000,請(qǐng)分別計(jì)算出增值稅額,附加稅,印花稅,所得稅
答: 增值稅10萬(wàn)-9萬(wàn)為1萬(wàn) 附加稅1萬(wàn)×12% 印花稅19萬(wàn)×萬(wàn)分之3 所得稅是利潤(rùn)×稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有留底,所以不用繳納附加稅,地稅印花稅是必繳納項(xiàng),計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加(借營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅),為什么報(bào)表顯示的留底稅額跟進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)的數(shù)據(jù)不對(duì)呢而且差的正好是印花稅的數(shù)據(jù)
答: 這個(gè)就是計(jì)提了應(yīng)交印花稅的原因,因?yàn)榱舻值脑鲋刀愂墙璺桨l(fā)生額,計(jì)提的印花稅是貸方發(fā)生額,最后形成借方余額,因此會(huì)剛好差的數(shù)據(jù)是印花稅的金額。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表列示的是:留抵增值稅減掉印花稅的金額,并且是負(fù)數(shù)
本月開(kāi)票36.5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交增值稅和附加稅,那購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅需要交嗎
老師,銷(xiāo)項(xiàng)348735.94,進(jìn)項(xiàng)310767.04,都是含稅的,那去掉增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,怎么計(jì)算。
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)增值稅不交,附加稅要不要交?印花稅怎么交?按銷(xiāo)項(xiàng)金額含稅還是不含稅交?
老師,一般納稅人,有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅,附加稅。請(qǐng)問(wèn)印花稅要交嗎

