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光玄月
于2023-02-28 17:08 發(fā)布 ??564次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-02-28 17:20
老師,增值稅是不能抵扣的, 因此,您應(yīng)該將此稅收由上月支付的賬戶中抵減,同時確定誰將承擔(dān)上月支付的境外服務(wù)費(fèi)。接著,您可以通過合理計算進(jìn)行調(diào)整,以修改錯誤的留抵額,并將稅收額轉(zhuǎn)出。此外,您還可以與稅收處理方合作,查詢有關(guān)政策,以確保未來的支出不會遭受到不必要的影響。案例:一家汽車銷售公司購買了一輛新車,但在付款時超出了預(yù)算,因此決定在以后的月份里用稅收抵扣部分開支,但最終發(fā)現(xiàn)其實不能這樣做,于是按照上述做法作出了調(diào)整。
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李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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