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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-27 10:03

你好!可以的。但是建議不要折舊

002 追問

2017-10-27 10:11

發(fā)票到是不是做,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付,貸:固定資產(chǎn)?

宋生老師 解答

2017-10-27 10:12

您好!收到發(fā)票的時候你紅字沖減之前暫估的。然后做正確的

002 追問

2017-10-27 10:41

租金預(yù)提也是這樣沖的嗎

宋生老師 解答

2017-10-27 10:41

您好!是的。也是一樣的方法

002 追問

2017-10-27 10:46

預(yù)提可以貸:現(xiàn)金嗎,就是暫估應(yīng)付賬款換成現(xiàn)金行不?到時再沖紅現(xiàn)金

宋生老師 解答

2017-10-27 10:47

您好!可以是可以,但是這樣現(xiàn)金就賬實(shí)不符了

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您好!庫存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),分兩種情況處理: 第一種,按照稅法規(guī)定,將自產(chǎn)的貨物內(nèi)部使用,是視同銷售的。要交增值稅?! ?   借:固定資產(chǎn)      貸:主營業(yè)務(wù)收入——同類售價或組成計稅價      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)——同類售價或組成計稅價*17%      借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品    第二種,如果是外購的貨物自己使用,不交增值稅,同時也不得抵扣購買時進(jìn)項稅。這部份進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出。     借:固定資產(chǎn)    貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2017-12-08 15:09:34
開固定資產(chǎn)購置單,或者入庫單;銷售變賣時,開出庫單或處置單
2018-03-30 16:21:32
可以先按合同入賬后續(xù)補(bǔ)發(fā)票
2019-01-10 13:32:32
你好,固定需要入庫的
2018-10-23 10:57:01
您好 請問您單位是餐飲業(yè)么?
2019-10-05 09:58:08
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