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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-26 17:43

您好,是的,與開出的增值稅專用發(fā)票是一樣的。

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一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額一當(dāng)期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
如果你進(jìn)項比銷項大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
你好這個是不能抵扣,只能抵扣企業(yè)所得稅,要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對方,對方是可以計算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
需要啊,這個計算方法是跟專票一樣的
2020-05-17 16:41:22
一般納稅人的應(yīng)交增值稅 等于 銷項稅額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出_進(jìn)項稅額_減免稅額
2020-05-28 18:42:58
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