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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-26 15:22

你好,留抵稅額是不需要做分錄的

執(zhí)子之手 追問

2017-10-27 11:37

但公司屬于軟件企業(yè),只有硬件才能進行進項稅的抵扣,軟件不能,以前作計提增值稅就是 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項  
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項    
        應(yīng)交稅費-未交增值稅  
這月進項大于銷項,就產(chǎn)生留抵稅,就算不作分錄,這月所有的進項也要在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 體現(xiàn)吧,我的硬件進項稅是3582.31元,銷項是2898.72元,留抵稅是683.59,軟件進項17697.43是 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 3582.31 
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項  20596 .15(硬件和軟件銷項稅的合計) 
        應(yīng)交稅費-未交增值稅 17697.43  (軟件要交的稅)                     
以上分錄借貸不平啊。實際上我這月應(yīng)交稅金(軟件)17697.43,留抵稅683.59。這咋辦?

鄒老師 解答

2017-10-27 11:41

你好,有留抵稅額不需要做分錄 
有增值稅應(yīng)納稅額的時候 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-15 12:54:29
可以的 借原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證貸銀存
2017-12-26 15:52:01
你好,留抵稅額是不需要做分錄的
2017-10-26 15:22:40
直接做進項稅,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,報表自動生成的 貸:銀行/應(yīng)付之類
2015-11-09 13:36:15
你好,需要做分錄 進大于銷 借:銷項稅額 貸:進項稅額 金額按照銷項金額填寫 進小于銷 借:銷項稅額 貸:進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
2020-02-25 14:55:26
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