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楊老師
于2017-10-25 14:59 發(fā)布 ??2001次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-10-25 15:04
需要配合經(jīng)濟業(yè)務才能分析分錄的正確與否。
楊老師 追問
2017-10-25 15:35
經(jīng)濟業(yè)務是 付別人返傭費用
方亮老師 解答
2017-10-25 15:39
分錄錯誤,如果取得發(fā)票計入銷售費用科目,如果沒有取得發(fā)票計入預付賬款科目。
2017-10-25 16:54
@亮老師:請問設置科目的時候可以把預收賬款改為是資產(chǎn)類么?如果可以的話這個會計分錄正確嗎、
2017-10-25 17:17
預收賬款不能更改為資產(chǎn)類科目。
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收到多支付的預付賬款,分錄是借:銀行存款 貸:預收賬款 還是 借:銀行存款 貸:預付賬款?
答: 借 銀行存款 貸 預收賬款
老師你好!請問一下,內(nèi)部賬,在預收賬款時試刷卡試了0.01,包括其他款項在一張賬單了,同時入了賬,如借:銀行存款100.01 貸:預收賬款100.01, 現(xiàn)在怎么調這筆0.01,分錄怎么做?謝謝!
答: 該0.01元可做為營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前做的賬是:借:銀行存款貸:預收賬款;沖掉做相反分錄,重新做是做往來嗎?
答: 是的
老師 比喻說5000的總款 客戶先付2000,那我是先 借:銀行存款2000 貸:預收賬款2000 下月或者本月在收到客戶尾款3000 就是也是做同樣的分錄嗎?
討論
客戶轉賬給的貨款定金,是銀行存款增加,不是應該在借方嗎?為何那個查詢明細顯示的是金額在貸方呢?這筆業(yè)務的分錄是 借:銀行存款 16000 貸:預收賬款 16000
在12月份收到一筆預收款 分錄是:借銀行存款 貸 預收賬款;那收到尾款要怎樣處理了,
預收購貨單位的款項:分錄是不是:借:銀行存款 貸:預收賬款
你好,現(xiàn)在是做5月賬,4月做錯一個分錄了,預收賬款分錄做錯了,借預收賬示,貸,銀行存款,在5月里應該怎樣調整,分錄怎樣做,謝謝
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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楊老師 追問
2017-10-25 15:35
方亮老師 解答
2017-10-25 15:39
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2017-10-25 16:54
方亮老師 解答
2017-10-25 17:17