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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-27 10:07

按照13%來開票報稅增值稅的 

Hy 追問

2023-02-27 10:08

不需要按照當時17%的稅率來繳納是嗎?發(fā)票是汽車公司代開的 ,增值稅報表里面怎么填列?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:09

現(xiàn)在沒有17%稅率;按照13%來報稅的;    按照貨物欄次13%對應(yīng)的   專票或者普票欄次去報   

Hy 追問

2023-02-27 10:12

按照無票銷售13%的稅來可以是嗎?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:12

你好; 可以的;在未開具發(fā)票欄次 貨物里面去報13%   

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相關(guān)問題討論
可以的。一般都是抵扣了進項的固定資產(chǎn),銷售時按照16%稅率計
2018-07-06 09:42:53
還有當期增值稅應(yīng)納稅額怎么算
2017-09-25 16:31:48
進項稅計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,不計入固定資產(chǎn)成本,銷項稅是你銷售貨物出去,確認收入及對應(yīng)的銷項稅
2019-05-16 13:18:18
不需要區(qū)分的,直接一塊做到銷項里面就可以。
2022-12-06 13:49:37
是的,增值稅稅負3%,然后有固定資產(chǎn)進項抵扣,實際實繳的增值稅可以按照不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進項抵扣部分來計算。例如,一個公司擁有一些公共設(shè)施,其當期總金額為10萬元,稅負3%,則實際應(yīng)繳納的增值稅為:10萬*3% — 10萬*3%*60% = 300元(其中60%為固定資產(chǎn)進項抵扣部分)。因此,在此案例中,實際實繳的增值稅為:不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進項抵扣部分的方式可以實現(xiàn)。
2023-03-14 15:29:11
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