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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-02-24 19:30

是的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理?xiàng)l例》,當(dāng)收到現(xiàn)金返利后,企業(yè)可以開具紅字發(fā)票。比如,企業(yè)A在一段時(shí)期內(nèi)購(gòu)買產(chǎn)品,這時(shí)供應(yīng)商B可以根據(jù)實(shí)際金額發(fā)放現(xiàn)金返利,企業(yè)A再發(fā)放紅字發(fā)票給供應(yīng)商B。此外,還有很多其它情況,可以開具紅字發(fā)票,比如客戶退貨,運(yùn)費(fèi)減免等。

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是的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理?xiàng)l例》,當(dāng)收到現(xiàn)金返利后,企業(yè)可以開具紅字發(fā)票。比如,企業(yè)A在一段時(shí)期內(nèi)購(gòu)買產(chǎn)品,這時(shí)供應(yīng)商B可以根據(jù)實(shí)際金額發(fā)放現(xiàn)金返利,企業(yè)A再發(fā)放紅字發(fā)票給供應(yīng)商B。此外,還有很多其它情況,可以開具紅字發(fā)票,比如客戶退貨,運(yùn)費(fèi)減免等。
2023-02-24 19:30:15
收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-18 09:19:15
你好,紅票金額是10.萬(wàn),借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-12-31 23:07:24
你好!確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
2019-01-28 15:37:02
1、發(fā)票并不是由你方開,而是由對(duì)方開具紅字通知單給你們。 2、發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,對(duì)方如果有自己開票軟件就不用稅務(wù)代開,但是需要根據(jù)你方的“紅字發(fā)票通知單”的內(nèi)容開具。 3、貨物的金額、數(shù)量等與正常開票一樣,但是數(shù)字是負(fù)數(shù)。 4、關(guān)于紅字發(fā)票通知單: 你方憑對(duì)方開具的折扣證明到你們國(guó)稅局申請(qǐng)“紅字發(fā)票通知單”,拿到通知單后交給供貨方,供貨方根據(jù)通知單內(nèi)容開出紅字發(fā)票給你們。你們拿到紅字發(fā)票后入賬沖減銷售收入。
2019-10-14 22:05:54
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