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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-10-20 13:06

正確分錄如下: 
借:其他應付款-記錯的供應商 
貸:其他應付款-正確的供應商

桃子 追問

2017-10-22 19:44

不用紅字沖銷么?那上個月多提的增值稅附加怎么調(diào)整,?計提時的分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費 (城建、教育費附加、地方教育費附加)

方亮老師 解答

2017-10-22 19:58

1、不用的。 
2、調(diào)整分錄如下: 
借:應交稅費-應交城建稅等 
貸:稅金及附加

桃子 追問

2017-10-23 12:45

@亮老師:謝謝老師,稅費的調(diào)整不用紅字么?為啥有的要用紅字沖啊?是什么原理?這個問題沒搞懂!

方亮老師 解答

2017-10-23 13:07

1、上面的分錄正確如下(老師是為了方便您理解才如此編制的): 
借:借:應交稅費-應交城建稅等 
借:稅金及附加 (紅字) 
2、如果是損益類科目需要紅字,這樣做是為了結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的正確性。其他的科目可以紅字沖銷也可以反方向調(diào)整。

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相關問題討論
不是算投資款嗎,那這個做借其他應付款 貸預付賬款,
2020-03-30 11:59:59
等甲方給你們款,你付掛靠公司錢時沖
2018-08-20 11:46:28
正確分錄如下: 借:其他應付款-記錯的供應商 貸:其他應付款-正確的供應商
2017-10-20 13:06:30
同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
2019-08-01 13:50:02
資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
2020-03-30 17:47:34
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