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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-17 11:33

付款了就 借;管理費(fèi)用等科目   貸;銀行存款
押金計入其他應(yīng)收款核算

會計學(xué)堂程祥老師 追問

2017-10-17 11:35

下個月需要把這個計提的怎么弄?

鄒老師 解答

2017-10-17 11:35

你好,你都已經(jīng)付款了,就不需要再怎么處理了

會計學(xué)堂程祥老師 追問

2017-10-17 11:36

這樣根本不知道怎么算進(jìn)去???

鄒老師 解答

2017-10-17 11:37

你好,是押金部分如何計算嗎

會計學(xué)堂程祥老師 追問

2017-10-17 11:38

@鄒老師:讓1月份付的怎么分?jǐn)偟?2個月去呢?

鄒老師 解答

2017-10-17 11:39

你好,你需要在12月份做計提,然后1月份付款,并不影響之前的分?jǐn)偟?/p>

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相關(guān)問題討論
你好!其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
我覺得你描述的有問題,押金是壓員工的,設(shè)計費(fèi)及提成也是公司應(yīng)當(dāng)付給員工的,又不是員工欠公司的,結(jié)果還要從里面扣,那員工不是白干了還要倒貼
2016-03-08 18:31:00
備用金不能計入收入,個人記賬為:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款;繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
公司注銷前,先催對方單位退還押金。若對方未注銷,可書面索要退款,并保留證據(jù)。如需法律協(xié)助,建議咨詢律師。
2024-09-11 09:26:03
填付款申請書是填寫7000。剩余的3000轉(zhuǎn)銷就行
2024-07-01 11:57:01
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