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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-02-20 14:59

同學(xué)您好,不要計提福利費

易 老師 解答

2023-02-20 15:00

發(fā)生時據(jù)實報銷一、借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)

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相關(guān)問題討論
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
你好,計入 銷售費用-福利費
2016-08-31 09:59:57
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