老師你好,我司上月繳納增值稅時(shí),稅局系統(tǒng)少收了一分錢,這個(gè)錢需要調(diào)整嗎?如需調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是否如下:借:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
Choi
于2017-10-11 18:32 發(fā)布 ??1625次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-10-11 18:34
您好,需要調(diào)整的。少收了一分錢,調(diào)整時(shí),貸:主營業(yè)務(wù)收入,0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,負(fù)數(shù)0.01。
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您好
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19

需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31

分錄正確
2018-01-11 22:46:54

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16

你好是小規(guī)模減免嗎?
2018-09-17 14:30:28
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