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小柒
于2017-10-11 11:23 發(fā)布 ??800次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-11 11:23
你好,根據(jù)應納稅額
小柒 追問
2017-10-11 11:25
能詳細點嗎?申報表上哪號?本期應納稅額?
鄒老師 解答
2017-10-11 11:26
你好,本期應補退稅額,就是你增值稅申報表的本期應補(退)稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
在增值稅申報表主表A中怎么計算增值稅稅負
答: 您好,應該是應納稅額/銷售額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
討論
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
老師好!個稅手續(xù)費申報增值稅,增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入有差額可以嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小柒 追問
2017-10-11 11:25
鄒老師 解答
2017-10-11 11:26