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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-17 11:48

您好,固定資產(chǎn)清理是需要做分錄的,通過固定資產(chǎn)清理科目核算,最終計(jì)入。資產(chǎn)處置損益

李s135 追問

2023-02-17 11:52

賣掉已折舊完的固定資產(chǎn)分錄   借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置收益    而不是入到營業(yè)外收入,是嗎

小寶老師 解答

2023-02-17 11:53

不是這樣子的,首先固定資產(chǎn)清理要把固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)置損益

李s135 追問

2023-02-17 12:11

我們已做了固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊。貸:固定資產(chǎn), 現(xiàn)在我們賣出去了,是做這個(gè)分錄了
借:銀行存款  貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 還是 借:資產(chǎn)處置損益   貸:固定資產(chǎn)清理

小寶老師 解答

2023-02-17 12:12

做第一個(gè)分錄,借,銀行存款貸,固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅。

小寶老師 解答

2023-02-17 12:12

然后將固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。

李s135 追問

2023-02-17 12:14

好的,借:銀行存款  貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 將 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益

小寶老師 解答

2023-02-17 12:15

對(duì)的,對(duì)的,是這樣子的,期待您的五星好評(píng),加油!

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你好!1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2018-03-26 11:10:45
你好!固定資產(chǎn)的出售,報(bào)廢或毀損,需通過“固定資產(chǎn)清理”科目
2018-11-27 11:18:42
固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值應(yīng)該是92000吧,要讓營業(yè)外收入增加80000,那就要你把這固定資產(chǎn)處理了,而且賣價(jià)應(yīng)該是172000才行
2015-02-04 12:29:41
你好,第二個(gè)分錄借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
您好 出售固定資產(chǎn)新準(zhǔn)則計(jì)入資產(chǎn)處置損益
2020-07-13 19:40:48
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