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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-08 11:37

同時(shí)我公司還有一次開出后又記得紅字發(fā)票,這一筆有必要在增值稅報(bào)表中反應(yīng)嗎?如果要的話記在哪里?

深海 追問

2017-10-08 11:49

紅字?jǐn)?shù)為-106184.46元,不一樣,是不是與公司資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)字有關(guān)呢?

鄒老師 解答

2017-10-08 11:40

你好,你紅字發(fā)票金額是 466067.96-358611.65嗎

鄒老師 解答

2017-10-08 11:56

你好,有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的,按正數(shù)發(fā)票金額,減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額之后的余額作為收入填寫在稅局發(fā)票銷售額欄次的 
不需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,只需要根據(jù)你單位實(shí)現(xiàn)的收入,開具的發(fā)票情況申報(bào)就可以了

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稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,意思就是價(jià)稅分離了
2020-03-15 09:43:49
就按不含稅金額填寫就可以了~~~~
2015-10-14 12:51:45
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
你好。代開的增值稅專用發(fā)票是指你在稅務(wù)局代開的發(fā)票金額。稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售是你自己在開票軟件中開具的
2019-03-21 09:31:04
你好,是的呢,填在1欄里面的呢
2020-04-15 10:50:01
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