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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-02-16 14:39

你好  租賃開始就要按月記成本費用 

感動的燈泡 追問

2023-02-16 14:44

發(fā)票沒來也能計提嗎?

玲老師 解答

2023-02-16 14:47

你好是的 也記的呢 

感動的燈泡 追問

2023-02-16 14:53

那我計提是借:管理費用-房租   2000    貸:預(yù)付賬款 2000 是這樣吧,老師

玲老師 解答

2023-02-16 15:01

對這樣處理是對的  

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相關(guān)問題討論
你好,付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 開具發(fā)票借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款
2018-10-10 20:29:44
預(yù)付賬款在貸方的話,它是屬于負(fù)債。在借方就是屬于資產(chǎn)。
2022-03-17 16:42:24
具體根據(jù)你的業(yè)務(wù)實質(zhì)進(jìn)行判斷用那個會計科目。
2017-04-14 20:40:40
你好 上月付款,借;預(yù)付賬款 36萬,貸;銀行存款36萬 本月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;預(yù)付賬款 (合計) 是2.1的尾數(shù)不需要支付了嗎?
2019-10-28 08:43:48
其實是一樣的,只不過是不是在報表上
2019-06-03 21:26:41
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