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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-05 10:19

老師,就是說如果是3月份工資和社保,那么我就3月計提四月繳納是嗎

鄒老師 解答

2017-10-05 09:56

你好,通常是當(dāng)月計提,次月繳納 
你可以看一下兩種不同的方式 
其他應(yīng)收款處理方式 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 
 
公司部分需計提,個人部分不需計提,在發(fā)放工資時扣除 
其他應(yīng)付款核算方式 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
1、計提公司部分 
借:管理費(fèi)用-社保 716 
  貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 
 
2、計提工資 
借:管理費(fèi)用-工資 3500 
  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 
 
3、次月繳納社保 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 
   其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 
   貸:銀行存款    995 
 
4、發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資   3500 
  貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分  279 
       銀行存款           3221

鄒老師 解答

2017-10-05 11:09

你好,是的,通常是這樣 
當(dāng)月計提,次月繳納

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相關(guān)問題討論
兩個都可以的,一個區(qū)別是,先發(fā)工資后繳納社保的,用其他應(yīng)付款,如果先繳納社保后從工資扣除的,用其他應(yīng)收款。
2021-07-20 15:08:19
同學(xué)你好,計入哪個都是可以的;如果企業(yè)是先付款后從工資扣款,計入其他應(yīng)收款;如果是先從工資扣款,再上交,是計入其他應(yīng)付款中;
2021-01-11 10:06:09
你好,以前的沒有余額的就不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額的話直接轉(zhuǎn)過來,沒有余額的就不要管。
2023-03-08 09:21:38
借:其他應(yīng)付款-公積金 貸:其他應(yīng)收款-公積金 沖平
2022-05-16 10:42:58
如果說你是先幫員工交,后面才扣的話,就是其他應(yīng)收款。
2021-05-11 16:45:50
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