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Love@0927姈
于2017-09-27 16:08 發(fā)布 ??705次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-09-27 16:09
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
Love@0927姈 追問
2017-09-27 16:15
老師:我6月份已經(jīng)把這部分的庫存商品減少了,如果這樣的話,我的庫存商品就對不上了。
鄒老師 解答
2017-09-27 16:16
你好,那你只需要把稅額部分轉(zhuǎn)出就是了 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-09-27 16:20
@鄒老師:那就是我6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是借:主營業(yè)務(wù)成本2721.8/貸:庫存商品2721.8 因進(jìn)項(xiàng)稅額沒有轉(zhuǎn)出來,我這個月只需要把進(jìn)銷稅額轉(zhuǎn)出來就好。借;待處理財(cái)產(chǎn)損益462.7 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)462.7 那我這個月就是要補(bǔ)交這462.7元,
你好,是的,需要把這462.7的稅款補(bǔ)交
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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Love@0927姈 追問
2017-09-27 16:15
鄒老師 解答
2017-09-27 16:16
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2017-09-27 16:20
鄒老師 解答
2017-09-27 16:20