老師,如果本月我公司暫估入庫商品一批,單件是88元,一共1000件,并且當(dāng)月銷售了200件。月末是安88元結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 次月拿到票后實際單件是100元,請問這個該怎么出來了?
匹諾曹
于2015-02-26 09:41 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-26 10:39
收到發(fā)票單價為100元: 借:庫存商品——XX 88000 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估款 88000 (紅字)
借:庫存商品——xx 100000
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 17000
貸:其他應(yīng)收款——117000
調(diào)整2月銷售成本,因為實際單價高出暫估單價12元,所以
借:主營業(yè)務(wù)成本——2400
貸:庫存商品——2400
老師,你看這個樣子對不?
相關(guān)問題討論

期末發(fā)票未到
借:庫存商品——暫估入庫
貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫
如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。
下月初或收到發(fā)票時,先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37

結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-03-24 14:24:07

先紅沖上月的暫估的,把單價88元的紅沖掉,再按單價100元的入賬,然后補轉(zhuǎn)200件差額12元的成本
2015-02-26 10:17:29

是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43

假設(shè)我有A產(chǎn)品1月庫存1個,總價10元,要賣2個,我暫估入庫1個,總價10元(暫估分錄借庫存商品10,貸應(yīng)付賬款10),賣了之后結(jié)轉(zhuǎn)成本20元。等我真正進貨時,假設(shè)進2個,總價22元,我應(yīng)該紅沖暫估分錄后,還要做什么分錄嗎?用多結(jié)轉(zhuǎn)成本1元嗎?即借主營業(yè)務(wù)成本1,貸庫存商品1,我在庫存表上怎么反映呢?不做分錄有什么影響?
2015-11-03 10:23:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
匹諾曹 追問
2015-02-26 11:14
文老師 解答
2015-02-26 10:17
文老師 解答
2015-02-26 11:01