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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-02-07 10:35

你好 先紅沖無票收入 再按開發(fā)票的確認收入   新開票是按原來無票收入稅率開  去年是免稅 

錦鯉 追問

2023-02-07 10:36

咨詢過稅務(wù)局,無法開免稅稅率了

玲老師 解答

2023-02-07 10:46

你好 按你當(dāng)?shù)囟惥终f的處理 

錦鯉 追問

2023-02-07 10:54

先紅沖無票收入100萬,本月開含稅100萬,中間的差額該如何處理呢?

玲老師 解答

2023-02-07 10:58

你好是 按原來收入開不會有差額的     收入是不含稅的 

錦鯉 追問

2023-02-08 08:48

收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,紅沖收入是不是要先沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的?

玲老師 解答

2023-02-08 08:57

你好 去年的直接沖以前年度損益 調(diào)整  這個代替收入科目 

錦鯉 追問

2023-02-08 09:04

那申報2022年12月增值稅時,這個無票收入是要填在申報表里的吧?

玲老師 解答

2023-02-08 09:07

你好 是的 正常申報的呢 

錦鯉 追問

2023-02-08 09:11

那如果不通過以前年度損益調(diào)整,直接紅字沖掉收入再重新做一筆開票分錄,這樣可否呢?

玲老師 解答

2023-02-08 09:16

你好 這樣也可以的  可以 

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相關(guān)問題討論
你好,不用,只要應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
不用通過未交增值稅嗎
2017-01-09 10:05:36
小規(guī)模納稅人開普票呢 用什么科目呢
2024-01-22 11:35:13
你好,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-08 18:35:45
您好!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
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