8月公司結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅1800元,但填寫申報(bào)表時(shí),由于抵減了交納的330元金稅盤維護(hù)費(fèi),實(shí)際交納1500元做8月份憑證時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1800 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 1800可9月頭時(shí),實(shí)際交納增值稅是1500元,我該怎么出憑證呢?是不是可以這樣: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 1800 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)330 貸:銀行存款 1470 管理費(fèi)用 330不好意思,上面的金額有些打錯(cuò)了

琴琴
于2017-09-14 10:21 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-14 10:22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的 時(shí)候你只需要根據(jù)1800-330的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn),然后做減免330的分錄就是了
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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤處理如下
購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好,你繳納了稅款就沒(méi)有余額了
2018-01-25 15:01:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 不做這個(gè),你看這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
您好,是的,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸, 營(yíng)業(yè)外收入,是不對(duì)的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
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