
- 木木老師您好,2018年度預(yù)提的項目成本費用,在2019年做賬時,原紅字分錄沖,再根據(jù)實際發(fā)生額做一筆藍(lán)字分錄,這樣不通過以前年度損益調(diào)整科目,方便賬目沖減的清晰度,這樣做賬可以嗎?例如2018年度,借:銷售費用300,貸其他應(yīng)付款/暫估項目費用300,2019年實際發(fā)生400,借:銷售費用-300貸:其他應(yīng)付款/暫估項目費用-300,藍(lán)字分錄借:銷售費用400,貸:銀行存款400 - 答: 你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費用了喲,相當(dāng) 于18年的費用影響了19年的利潤了 
- 2018年非財政補助結(jié)余為貸方負(fù)數(shù),就是虧損,而且年末沒有把它結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)基金,所以2019年仍然反映在期初余額上 借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整借:損益調(diào)整貸:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 這樣操作可以嗎? - 答: 你跨年了,政府會計是沒有以前年度損益科目 的。 你應(yīng)該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應(yīng)付款 貸:XX凈資產(chǎn) 
- 一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點 - 答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤 
 
  
 









 
 
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弄花香滿衣 追問
2017-09-11 16:02
宋生老師 解答
2017-09-11 16:03
弄花香滿衣 追問
2017-09-11 16:08
宋生老師 解答
2017-09-11 16:10
弄花香滿衣 追問
2017-09-11 16:14
宋生老師 解答
2017-09-11 16:15