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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-11 11:23

你好!你的分錄呢?是針對(duì)什么事情做分錄

小巧玲瓏 追問

2017-09-11 11:25

開票,收款,預(yù)交都在同一個(gè)月完成,我把它做在一張分錄上了。

宋生老師 解答

2017-09-11 11:27

你好!1,軟件不要多借多貸,容易取數(shù)不準(zhǔn)確。2,稅金要先計(jì)提,再支付

小巧玲瓏 追問

2017-09-11 11:43

@宋老師:怎么計(jì)提呢?有沒有樣板?謝謝

宋生老師 解答

2017-09-11 11:46

你好!借稅金 及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等。

小巧玲瓏 追問

2017-09-11 11:53

@宋老師:只計(jì)提附 加稅,增值稅不用計(jì)提是嗎?

宋生老師 解答

2017-09-11 11:55

你好1增值稅做收入的時(shí)候的銷項(xiàng)稅就是計(jì)提了

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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