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波斯貓
于2017-09-08 14:40 發(fā)布 ??939次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-08 14:40
上述分錄處理正確,如果老板前期有掛賬在其他應付款,就做在其他應付款科目,如果有其他應收款,就掛在其他應收款科目
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老師,公司剛成立,股東先撥來的備用金是借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金,是嗎?
答: 你好,應當這樣做分錄 借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應付款
董事長給錢做備用金,是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,企業(yè)在籌辦期間,公司股東交來的備用金,借方:庫存現(xiàn)金 貸方是用其他應付款嗎?這個錢是企業(yè)的負債之后還要還的嗎?
答: 你好,對的,庫存現(xiàn)金 貸方是用其他應付款,以后要還的呢
公司每月領取一次備用金,是轉賬的。做賬是:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-股東 這樣對嗎?
討論
收到備用金,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 為什么用其他應付款?
庫存現(xiàn)金100,其他應付款100
你好老師 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 這個摘要改怎么寫?
老師好,其他應付款掛賬40萬,要怎么做?可以用現(xiàn)金庫存現(xiàn)金還?
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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