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︶淡淡婲稥╮
于2017-08-29 17:14 發(fā)布 ??707次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-08-29 17:15
借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
︶淡淡婲稥╮ 追問
2017-08-29 17:21
老師,是6月,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有發(fā)生額,除了有個進項稅額和一個銀行結(jié)息,手續(xù)費 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 14529.91 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 14529.91 借:銀行存款 17.2 貸:財務(wù)費用-利息費用 17.2 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 10 貸:銀行存款 10 這樣,可以吧? 這個月我還需要做計提嗎?直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
鄒老師 解答
2017-08-29 17:23
你好,不需要計提什么 把財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2017-08-29 17:24
@鄒老師:恩,好的,謝謝?。。?/p>
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-08-29 17:23
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2017-08-29 17:24