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順其自然
于2017-08-14 17:26 發(fā)布 ??3081次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2017-08-14 17:27
因為存在無票收入和暫估入庫的情況,所以應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的確認依據(jù)不一定是發(fā)票,所以沒有勾稽關(guān)系。
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老師,為什么應(yīng)付賬款報表余額與科目余額表余額不一致?
答: 你好,一般情況下,是系統(tǒng)進行了重分類造成的
老師請教一下,在科目余額表期末余額合計數(shù)中,應(yīng)付賬款期末余額貸方是用24882還是用38946.8與其他科目的貸方相加?
答: 用38946.8與其他科目的貸方相加
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果想知道一家公司有沒有欠債情況,是不是可以看科目余額表上的應(yīng)付賬款上的貸方余額?
答: 你好! 對的,你的理解很對
老師,我的應(yīng)付賬款科目余額表出現(xiàn)負數(shù),正常嗎
討論
老師,科目余額表應(yīng)付賬款科目余額為負數(shù)是什么意思
科目余額表中的應(yīng)付賬款與實際金額對不上,要怎么調(diào)整呢?
科目余額表,應(yīng)付賬款為負,是有問題嗎
應(yīng)付賬款科目余額表期末數(shù)為貸方負數(shù),代表已付款未收票嗎?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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