老師,我公司小規(guī)模,有一項(xiàng)需要付的214000的技術(shù)開發(fā)費(fèi) 8月收到對(duì)方開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票160000,只付了50000的款, ① 8月 借:管理費(fèi)用50000 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用11000 貸銀行存款50000 應(yīng)付賬款110000 ②9月銀行存款支付給對(duì)方114000,不知道怎么做分錄了 是 借:應(yīng)付賬款114000 貸:銀行存款114000 可以不? 還要不要結(jié)轉(zhuǎn)已有發(fā)票的費(fèi)用?110000-50000=60000,還是應(yīng)該 借:管理費(fèi)用110000 應(yīng)付賬款4000 貸:銀行存款1
Suzy
于2015-11-03 16:22 發(fā)布 ??937次瀏覽
- 送心意
xuexiu0227
職稱: 從業(yè)
2015-11-03 17:00
為什么8月入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,8月應(yīng)該根據(jù)發(fā)票金額,全部入管理費(fèi)用,然后貸方是銀行和應(yīng)付,9月的114000是否收到發(fā)票,如果沒(méi)有收到,借:應(yīng)付110000,預(yù)付4000,貸:銀行
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收到發(fā)票,可以這樣賬務(wù)處理的,
2019-12-23 14:10:50

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-10-16 09:26:40

為什么8月入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,8月應(yīng)該根據(jù)發(fā)票金額,全部入管理費(fèi)用,然后貸方是銀行和應(yīng)付,9月的114000是否收到發(fā)票,如果沒(méi)有收到,借:應(yīng)付110000,預(yù)付4000,貸:銀行
2015-11-03 17:00:00

你好!采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度的話計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)入管理費(fèi)用即可。一經(jīng)采用不得隨意變更。
2019-06-19 10:24:25

技術(shù)服務(wù)費(fèi)一般并入固定資產(chǎn)價(jià)值里面 折舊攤銷
2019-12-23 14:09:07
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