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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-11-03 16:00

因為還欠對方50000呢 老師 覺得不對啊  這個月付了114000啊

Suzy 追問

2015-11-03 16:05

我8月是借管理費用50000  長期待攤費用11000  貸銀行存款50000  應(yīng)付賬款110000    
9月不知道怎么做了  借應(yīng)付賬款114000 貸銀行存款114000 可以不?還要不要結(jié)轉(zhuǎn)已有發(fā)票的費用?110000-50000=60000的票沒有進費用 :9月還是應(yīng)該  借:管理費用110000 應(yīng)付賬款4000 貸:銀行存款114000

Suzy 追問

2015-11-03 16:23

這個是主管讓計的 我也不理解  就是當(dāng)待攤費用用了 以后需要的時候進管理費用

Suzy 追問

2015-11-03 16:26

我這個月還能改8月的記賬憑證嗎? 這張憑證牽涉到管理費用

Suzy 追問

2015-11-03 16:30

8月的時候借:管理費用50000 貸銀行存款50000 應(yīng)付賬款110000  那110000借方應(yīng)該入什么科目呢?

羅老師 解答

2015-11-03 15:36

1.借 費用或成本科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)   貸  應(yīng)付賬款 110000  銀行存款 50000;
2.10月  借 應(yīng)付賬款 110000 貸 銀行存款 11000
3.你多支付4000是什么原因?

羅老師 解答

2015-11-03 16:15

你們這技術(shù)服務(wù)費的用途是什么?對你計入長期待攤費用不太理解。

羅老師 解答

2015-11-03 16:50

主要看對方提供給你的技術(shù)服務(wù),用于什么用?如果需要分期計入費用,可以計入待攤費用科目的。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-02-21 14:34:17
是的,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款
2023-07-19 15:06:58
1.借 費用或成本科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸 應(yīng)付賬款 110000 銀行存款 50000; 2.10月 借 應(yīng)付賬款 110000 貸 銀行存款 11000 3.你多支付4000是什么原因?
2015-11-03 15:36:55
你好,分錄是對的哦!祝工作順利!
2018-09-05 12:43:41
你好!借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-09-10 09:58:07
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