老師,你那邊有沒(méi)有企業(yè)接收低稅率票情況類的說(shuō)明 問(wèn)
你好,請(qǐng)參考 本企業(yè)與個(gè)體戶構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購(gòu)項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶日常經(jīng)營(yíng)范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書中第111頁(yè)說(shuō)所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問(wèn)
你好,班組是自己有個(gè)體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問(wèn)的這些我大致明白了,這些證明文件回 問(wèn)
按 1000 萬(wàn) ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本已增至 1000 萬(wàn));轉(zhuǎn)出比例無(wú)法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過(guò)的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問(wèn)
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

企業(yè)所得稅季度報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,今年一季度是盈利,但以前年度虧損,是填以前年度虧損總額還是填今年的盈利數(shù)
答: 你好,今年的盈利數(shù)據(jù)
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫以前年度虧損嗎
答: 你好,今年有利潤(rùn)的話可以填,要彌補(bǔ)虧損的,今年虧損不用填
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度虧損10萬(wàn),本年度第二季度盈利5萬(wàn),季度所得稅申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損填5?第三季度繼續(xù)盈利6萬(wàn),季度所得稅申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損填多少?
答: 第三季度申報(bào)的時(shí)候,是填列第一季度到第三季度的累計(jì)盈利,彌補(bǔ)虧損那里就填列截止上年度未彌補(bǔ)虧損的累計(jì)額


甘&axis 追問(wèn)
2017-08-09 17:49
鄒老師 解答
2017-08-09 17:50