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留胡子的鋼鐵俠
于2015-02-05 12:15 發(fā)布 ??810次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-05 12:21
我們計提了后會計分錄是借:所得稅***貸:應交稅費-所得稅***。但申報后沒有扣款我這應該怎么處理?
留胡子的鋼鐵俠 追問
2015-02-05 12:26
也就是說我們計提時應交稅費所得稅增加了,沒有扣款,就沒有辦法沖減。沒有借:應交稅費-所得稅 *** 貸 銀行存款 ***這個分錄。我計提以后該怎樣處理?這樣我資產(chǎn)負債表中“應交稅費”的金額。。。。
2015-02-05 12:52
我們?nèi)臧?0%計提下來是5544.00 比我一季度繳的4358.00還多了1185.00但稅務沒有扣這1185.00呀。分錄應怎樣做?
文老師 解答
2015-02-05 12:19
你剛才一季度算的時候是按20%算的,你小微企業(yè),應納稅所得額低于10萬的,可以減半征收的,即按10%繳納,所以應該是你一季度多交了,所以以后沒有扣
2015-02-05 12:39
你可以按你全年的收入按10%的所得稅稅率算所得稅計提,多提的部分紅字沖減掉,你2014年的帳結過沒,沒借的話直接改帳,結過的話就要通過以前年度損益調整來調整。
2015-02-05 13:02
一季度4358.71,以后的二1101.93、三1632.36、四1061.61,你這都是按20% 算的嗎,合計8154.61,如果按10%算的話不是應該4077.31,首先你的稅一定要算準。
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文老師 | 官方答疑老師
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留胡子的鋼鐵俠 追問
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