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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2023-01-17 15:46

借,銀行存款500
營(yíng)業(yè)外支出或財(cái)務(wù)費(fèi)用11

貸,銀行存款511

藍(lán)冰 追問(wèn)

2023-01-17 15:56

貸  應(yīng)收賬款吧?11元能不能沖收入?能記到今年的損益里嗎?不用“以前年度損益調(diào)整”?

陳詩(shī)晗老師 解答

2023-01-17 15:58

你這個(gè)今年收款才發(fā)生的抹零,作為當(dāng)期支出或費(fèi)用處理

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你好,正確的分錄應(yīng)該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因?yàn)槟軌虮容^好的反應(yīng)企業(yè)的總體應(yīng)收款情況,這些都是企業(yè)的應(yīng)收資產(chǎn)的
2020-05-13 10:24:29
1、應(yīng)收賬款核算企業(yè)因銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。 2、而其他應(yīng)收款,是核算企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付帳款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),包括不設(shè)置備用金科目的企業(yè)撥出的備用金、應(yīng)收的各種賠款、罰款,應(yīng)向職工收取的各種墊付款,以及已不符合預(yù)付帳款性質(zhì)而按規(guī)定轉(zhuǎn)入的預(yù)付帳款等。
2017-12-07 17:28:16
你好,按壞賬處理,先計(jì)提壞賬,然后確認(rèn)損失,計(jì)入資產(chǎn)減值損失核算
2017-03-22 10:10:43
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 帶入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了
2017-09-20 14:27:09
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