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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-31 08:05

直接把價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用成本類科目

半夏微涼 追問

2017-07-31 08:12

@袁老師:~老師我們公司一個(gè)月的餐費(fèi)都是員工在同一個(gè)食堂吃的,領(lǐng)導(dǎo)的意思就這一個(gè)月的餐費(fèi)公司給全付了,食堂給我們開的普票,公司直接從公賬上給對(duì)方打款,這樣的話,我該怎么做財(cái)務(wù)處理,具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?

袁老師 解答

2017-07-31 08:12

借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)貸:銀行存款

半夏微涼 追問

2017-07-31 08:17

@袁老師:老師這個(gè)需要交個(gè)稅嗎?或者說可以所得稅稅前扣除嗎

袁老師 解答

2017-07-31 08:17

可以稅前扣除的,不用的

半夏微涼 追問

2017-07-31 08:19

@袁老師:老師,分錄里借方不用寫應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?

袁老師 解答

2017-07-31 08:22

不用,不能抵扣的

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
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