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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-15 13:55

你好,應補稅款是有金額的嗎?如果是的話,你需要繳納,需要計提啊。

Clover 追問

2023-01-15 14:02

沒有,而且我還有點沒算明白,就是我們是滿足條件的小微企業(yè)10-12月利潤總額是1807770.65,1807770.65*25%=451942.66
減免了 :386554.13
差額是 :65388.53
我們預繳了:69053.61
實際是不用繳稅對不對
這個是稅局自動跳出來的,但是我不知道減免的金額是怎么算出來,我怎么算都不對

郭老師 解答

2023-01-15 14:04

好,那么應補稅款是一個零,你不需要繳納的。

Clover 追問

2023-01-15 14:07

那我年底的憑證應該怎么操作,不需要計提嗎?但是我整年有預繳的稅金做了賬,12月不需要計提我這個憑證應該怎么調(diào)整,是不是應該做一筆,我沒有減預繳的,金額呀

郭老師 解答

2023-01-15 14:10

不需要集體的。你這個預繳是不是異地工程預繳,如果是的話,人家已經(jīng)給你減去了特定業(yè)務預繳里面就是。

Clover 追問

2023-01-15 14:12

對的 ,是預繳的,那就是我賬務里面也不用計提,也不需要做任何處理是吧,老師我不太明白系統(tǒng)自動跳出來的減免386554.13是怎么是算出來的

郭老師 解答

2023-01-15 14:16

需要計提的你之前繳納的時候只做了繳納的現(xiàn)在補一個計提分錄1,000,000× 22.5% +807770.65×1 20%

Clover 追問

2023-01-15 14:32

就補計提一個我實際應該要繳納的金額:65388.53對吧

郭老師 解答

2023-01-15 14:36

可以的,可以這么做的。

Clover 追問

2023-01-15 14:37

老師不好意思我又蒙了
1,000,000× 22.5% =225000
807770.65×1 .20%=9693.25
合計:234693.25
為啥是這個金額

郭老師 解答

2023-01-15 14:44

1,000,000× 22.5% +807770.65×20%


這個剛才多打了一個一。

Clover 追問

2023-01-15 14:57

為什么我計提65388.53和386554.12都對呀

郭老師 解答

2023-01-15 15:00

386554.12

這個不對,這個是你減免的,你不要去提這一個。

郭老師 解答

2023-01-15 15:00

按你預繳的來計提,或者是實際應該繳納的來集體都可以的。要超過你異地預繳的那個

Clover 追問

2023-01-15 15:04

我異地預繳的是69053.61,本次實際應繳納是65388.53,我剛計提了65388.53,您說是對的,但是并沒有超過我預繳的

郭老師 解答

2023-01-15 15:05

可以的,可以這么做的,兩種做法都對不是嗎?


匯算清繳調(diào)整就是了,你沒有退回稅款來哪個也行。

Clover 追問

2023-01-15 15:08

好的,感謝老師,每次你回答的問題心里都很安心,也容易理解

郭老師 解答

2023-01-15 15:09

不用客氣,周末愉快

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你好,一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2019-04-07 21:58:10
您好,這個的話,也是按照小微
2024-01-06 11:56:22
退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目,退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅,2014年度你可以直接按減免后的金額計提所得稅費用
2014-12-09 15:30:08
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 企業(yè)所得稅=69萬*5%
2020-04-21 15:16:04
是的,其他業(yè)務收入,不免稅的營業(yè)外收入都要交的
2017-12-07 07:30:56
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