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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-26 16:45

你好,涉及到管理費用的跨年調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整核算,然后調(diào)整期末未分配利潤

追問

2017-07-26 16:48

@鄒老師:平時借,管理費貸預(yù)付,一直攤到明年的三月份,那明年1-3月份怎樣處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:49

借,管理費用  貸預(yù)付賬款 
這個分錄是有錯?

追問

2017-07-26 16:56

@鄒老師:我還未明白,應(yīng)在一年內(nèi)攤完,但有三個月要到明年,明年那三個月如何處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:56

發(fā)生借;待攤費用 貸;銀行存款 
然后按月攤銷借;管理費用等科目 貸;待攤費用

追問

2017-07-26 17:00

@鄒老師:這是能在本年內(nèi)攤的,但還有三個月在明年攤,明年那三個月管理費跨年了,跨年的分錄怎樣做,匯算時的報表這部分應(yīng)怎樣填

鄒老師 解答

2017-07-26 17:01

你好,這個只是費用跨年了,還是計入管理費用,這個科目并沒有錯誤 
不是說涉及到跨年 的費用,之后都是用以前年度損益調(diào)整來核算的

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是的,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的
2020-06-29 18:27:18
你好,計入了以前年度損益科目不在本期利潤所得調(diào)整范圍
2020-05-14 17:47:01
你好,是的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-08-25 15:21:56
費用調(diào)增不用做賬務(wù)處理,是因為你原來已經(jīng)做費用了,只是不能稅前扣除,需要調(diào)整出來繳納所得稅,你只要做補計提所得稅和繳納所得稅的分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 ;利潤分配--未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2017-04-20 15:55:33
您好,若金額不大,可以做當(dāng)期損益(稅金及附加)。
2020-05-25 00:05:13
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