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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-13 11:06

你好,需要紅沖重新開,這個嚴格來說沒法抵扣的。

 追問

2023-01-13 11:11

抵扣什么啊~~~普通發(fā)票抵扣什么啊

郭老師 解答

2023-01-13 11:12

你好




抵扣企業(yè)所得稅的。

 追問

2023-01-13 11:14

那要把原發(fā)票寄給個人,讓他拿著去稅局紅沖重開嗎?賬務是否也要做調整呢

郭老師 解答

2023-01-13 11:17

實際有業(yè)務的,不用做賬務處理的,匯算清繳調增就可以的。

郭老師 解答

2023-01-13 11:17

他還給你重新開的話,你一正數一負數正好是零,不需要調整。

 追問

2023-01-13 11:37

哪年的匯算清繳調增,21年度匯算清繳?還要重新調報稅?重開的開票日期是本年度了

郭老師 解答

2023-01-13 11:41

二一年的匯算清繳調增最好,如果調增不了的話,就在2022年。

 追問

2023-01-13 11:49

21年匯算清繳已經退完稅了,22年調增,這張票就可以抵扣在23年里了,是吧

郭老師 解答

2023-01-13 11:51

對的是的,對的是的,對的是的。

 追問

2023-01-13 12:07

那我需要把發(fā)票聯(lián)的原件給提供勞務的個人嗎?讓他去稅局紅沖后重開
如果不處理會有啥影響呢

郭老師 解答

2023-01-13 12:09

對的,是的,那就調增就可以的。

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相關問題討論
你好!7月份以后的是不可以的
2017-08-18 09:51:02
要寫的。。。。。。。。。
2015-11-03 14:07:46
需要的
2017-08-28 12:47:10
您好 請問是您要給對方開具么還是收到對方發(fā)票
2019-11-02 10:40:42
你好,同學。原則上不行,但是實務可以,還是普通發(fā)票。
2021-04-23 11:07:24
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