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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2023-01-09 22:24

你好,同學(xué)
你的發(fā)票金額1月開具,正常是記入23年賬務(wù)處理,

陳詩晗老師 解答

2023-01-09 22:24

如果之前暫估12月的,可以記入22年

陳詩晗老師 解答

2023-01-09 22:25

借,費(fèi)用處理
可以在1月抵扣,不能再12月抵扣

今天星期三 追問

2023-01-09 22:30

但是費(fèi)用是發(fā)生在12月的,不應(yīng)該計入當(dāng)期嘛?費(fèi)用的期間和開不開票沒有關(guān)系吧?那現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何入賬

陳詩晗老師 解答

2023-01-09 22:33

12月如果暫估了,作為12月費(fèi)用處理。如果沒有,1月費(fèi)用處理,

今天星期三 追問

2023-01-09 22:36

舉一個例子,12月我們預(yù)付對方106元,現(xiàn)在1月份回票106元,現(xiàn)在時間是1月份,我們還沒結(jié)12月的賬,收到了這個發(fā)票,我們應(yīng)該怎么處理,分錄是什么呀,之前的付款在預(yù)付賬款里

今天星期三 追問

2023-01-09 22:39

按照哪個準(zhǔn)則,最好的處理方式是什么呀?應(yīng)該暫估嘛?如果不暫估,直接入賬,是借費(fèi)用100、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6貸預(yù)付賬款嘛?此時本月無法認(rèn)證這6元,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里嘛,

陳詩晗老師 解答

2023-01-10 08:10

首先你只是預(yù)付了,那么這個預(yù)付的這個行為,你實(shí)際受益消費(fèi)是不是在12月呢。

陳詩晗老師 解答

2023-01-10 08:10

你不管你12月有沒有結(jié)賬,已經(jīng)跨越了年度了。

陳詩晗老師 解答

2023-01-10 08:11

在12月的處理就是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。那你就是一月份收到發(fā)票的時候,在一月的期間,這相關(guān)的成本費(fèi)用,應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付賬款。

今天星期三 追問

2023-01-10 09:05

12月付的錢就是12月實(shí)際使用的電話費(fèi),只是12月沒有收到對方的發(fā)票,對方在一月份開出來的,這筆費(fèi)用的確認(rèn)期間應(yīng)該就是12月吧

今天星期三 追問

2023-01-10 09:06

收益期間就是12月

陳詩晗老師 解答

2023-01-10 09:10

那您就是  12月  借,Xx費(fèi)用   貸,預(yù)付賬款    收到發(fā)票    借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 進(jìn)項(xiàng)   貸,Xx 費(fèi)用

今天星期三 追問

2023-01-10 09:26

就是及時沒有結(jié)賬,收到開在1月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅也不能做在12月對不?12月的處理是暫估處理。這個是依據(jù)哪個準(zhǔn)則呀?

陳詩晗老師 解答

2023-01-10 12:38

這個不是準(zhǔn)則,是稅法口徑扣除標(biāo)準(zhǔn)
這塊兒,暫估說明發(fā)生的,匯算前收到票據(jù),可以扣除

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