老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

老師您好,請(qǐng)問兩年前的應(yīng)收賬款掛錯(cuò)科目怎么更正?例如:2019年給A公司銷售100元的貨,收到的A公司100元計(jì)入了應(yīng)收賬款,但實(shí)際收到的100元是A公司的保證金(其他應(yīng)付款),銷售100元未回款。2020年A公司退貨20元,由于2019年記錯(cuò)科目,A公司的賬款已平,2020年A退貨時(shí)科目記預(yù)收A公司20元,這20元2020年退款時(shí)已平賬。2021年收到A公司80元貨款,但前期因?yàn)榘驯WC金計(jì)入了應(yīng)收款,請(qǐng)問2021年收到的80元應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 那你這個(gè)做 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款
配送公司給公安局送貨,然后應(yīng)收賬款掛了100多萬,然后導(dǎo)致其他應(yīng)付款也有100多萬,那到時(shí)候收到這個(gè)錢是需要?dú)w還法人,那到時(shí)候轉(zhuǎn)賬要注意什么呢,可以一筆轉(zhuǎn)多大的金額
答: 你好 ; 這個(gè)應(yīng)收賬款是公安局的 。 而其他應(yīng)付款又是怎么產(chǎn)生的 老板墊付來買貨嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請(qǐng)問下,把應(yīng)收賬款里的一個(gè)科目的期末余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,是借記其他應(yīng)付款,貸記應(yīng)收賬款-xxx嗎?
答: 你好,是什么原因需要把應(yīng)收賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款核算呢?

