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送心意

水本無色

職稱中級職稱

2015-11-02 13:16

老師,但是我看到了如下圖所示的一段話

安安嘛嘛 追問

2015-11-02 13:28

好的,老師,那么如例題2,什么情況下企業(yè)會先去稅務局預繳稅金呢?

水本無色 解答

2015-11-02 13:12

月末的應交稅費-應交增值稅明細科目的余額在借方,也即是說有進項稅額留底不需要轉出

水本無色 解答

2015-11-02 13:23

  【例題1?簡答題】某企業(yè)2014年1月31日增值稅賬戶貸方的銷項稅額為10000元,借方的進項稅額為17000元。月末如何進行賬務處理?
『正確答案』月末不進行賬務處理
【例題2?簡答題】某企業(yè)2014年2月28日增值稅賬戶貸方的銷項稅額為10000元,借方的進項稅額為8000元,已交稅金為9000元。月末應該如何進行賬務處理? 
『正確答案』
  按照“已交稅金”與應交增值稅借方余額較小一方做轉出
  借:應交稅費——未交增值稅           7000
    貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)  7000
由于進項大于銷項形成的借方余額,不需要處理
由于預繳形成的借方余額按例題2處理

水本無色 解答

2015-11-02 13:33

納稅輔導期預繳稅金
有些企業(yè)納稅期限為1、3、5、10、15的預繳稅金

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相關問題討論
您好,是的,前面還需做一步 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-03-16 21:46:41
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉,今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
這個一般實際工作中用未交增值稅代替
2019-09-09 14:37:51
我把分錄上傳給你
2019-05-09 16:36:39
你好 你的問題是什么
2019-07-12 18:17:00
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