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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-16 15:55

周路,收到銀行存款27000元,應(yīng)收帳款67000元。(公司只與周路簽訂了合同沒(méi)有與周路開(kāi)任何發(fā)票)請(qǐng)問(wèn)老師,分錄如何寫(xiě)?(內(nèi)帳) 
(4)庫(kù)存商品購(gòu)入與銷(xiāo)售的差額如何處理?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-16 16:19

第一筆分錄要以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。第二筆轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第三筆作為固定資產(chǎn)清理處理

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-07-16 16:20

老師,我是問(wèn)的內(nèi)帳。請(qǐng)老師把具體分錄寫(xiě)給我看(內(nèi)帳不考慮增值稅)

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-16 16:22

一、會(huì)計(jì)分錄: 
借:庫(kù)存商品-試駕車(chē)  118640.26   
貸:銀行存款118640.26 
二、會(huì)計(jì)分錄: 
借:固定資產(chǎn)-汽車(chē)89460  貸:庫(kù)存商品-試駕車(chē)89460 
上述不考慮增值稅的事項(xiàng),作內(nèi)賬

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-07-16 16:25

第三步,公司再把這固定資產(chǎn)-汽車(chē)銷(xiāo)售給李明,(李明與公司只簽訂了合同,公司沒(méi)有跟李明開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票),李明給公司銀行存款27000元,以后每月還公司2000元,共33.5個(gè)月。分錄又應(yīng)如何寫(xiě)?庫(kù)存商品差額、固定資產(chǎn)差額又應(yīng)如何處理?

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-07-16 16:27

老師,你上面寫(xiě)的分錄我知道的,你與我寫(xiě)的一樣的,我是想問(wèn)老師,后面的處理方式。

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-16 16:36

下述分錄都是內(nèi)賬,不考慮稅了 
一、借:固定資產(chǎn)清理   89460 
貸:固定資產(chǎn)   89460 
二、借:銀行存款   27000 
借:應(yīng)收賬款 ——李明   67000 
貸:固定資產(chǎn)清理   94000 
三、 
借:固定資產(chǎn)清理4600 
借:營(yíng)業(yè)外支出   24580.26 
貸:庫(kù)存商品——試駕車(chē)    29180.26    (118640.26-89460)

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你好,等認(rèn)證的當(dāng)月再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
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