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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-04 11:24

可以的,可以這么做的。

調(diào)皮的機器貓 追問

2023-01-04 11:25

甲方現(xiàn)在是還要對設備進行調(diào)試,不清楚設備是否合格,所以才一直沒讓我們開發(fā)票

郭老師 解答

2023-01-04 11:27

你好,那你就做預收賬款,先別做收入的。

調(diào)皮的機器貓 追問

2023-01-04 11:43

我們有好幾個合同都是這樣,不做收入的話,到時候集中開票的話,進項壓力大,我們也可以選擇先按照收款的金額申報未開票收入是吧?

郭老師 解答

2023-01-04 11:46

你好,可以的,這個你自己決定就行。

調(diào)皮的機器貓 追問

2023-01-04 11:47

如果申報增值稅的時候,先申報 750萬的未開票收入,然后對應的企業(yè)所得稅,主營業(yè)務收入也增加750萬所對應的不含稅收入金額是吧?

郭老師 解答

2023-01-04 11:48

是的,是這么做的,你賬上需要做收入的。

調(diào)皮的機器貓 追問

2023-01-04 13:12

那我賬上做了未開票收入,分錄怎么做呀,真正開票的時候,不做分錄了嗎

郭老師 解答

2023-01-04 13:12

借預收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費,開了發(fā)票之后,上面的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的。

調(diào)皮的機器貓 追問

2023-01-04 13:21

好的 ,謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-04 13:22

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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